Workflow อนุมัติการจัดซื้อ
เทมเพลตเส้นทางคำขอซื้อจากผู้ขอ ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน และผู้มีอำนาจอนุมัติ พร้อมแยกกรณีงบประมาณไม่พอหรือเอกสารไม่ครบ
สร้างสำเนาใหม่ งานต้นฉบับของเทมเพลตไม่ถูกแก้ไข
- เริ่มต้น
ส่งคำขอซื้อ
ระบุรายการ เหตุผล ศูนย์ต้นทุน และเอกสาร
- ตัดสินใจ
ข้อมูลครบหรือไม่
ตรวจรายการ ราคา และเอกสารประกอบ
- ขั้นตอน
ผู้จัดการรับรองความจำเป็น
ยืนยันเหตุผลและลำดับความสำคัญ
- คำเตือน
ส่งกลับผู้ขอ
ระบุรายการที่ขาดให้แก้ไขได้ตรงจุด
- ตัดสินใจ
มีงบประมาณหรือไม่
ฝ่ายการเงินตรวจงบคงเหลือและนโยบาย
- สิ้นสุด
รอคำขอฉบับแก้ไข
รอบปัจจุบันจบโดยยังไม่อนุมัติ
- ขั้นตอน
ผู้มีอำนาจอนุมัติ
บันทึกผลอนุมัติและขอบเขตวงเงิน
และอีก 3 Node ในเทมเพลต
สิ่งที่อยู่ใน Flow
ลำดับหลักของเทมเพลต
รายการนี้เป็นสรุปอ่านเร็ว ส่วนรายละเอียดและทางแยกครบอยู่ใน Graph ที่เปิดแก้ได้
- ขั้นที่ 1
ส่งคำขอพร้อมศูนย์ต้นทุน
- ขั้นที่ 2
ตรวจความครบถ้วนและความจำเป็น
- ขั้นที่ 3
ตรวจงบก่อนขออนุมัติวงเงิน
- ขั้นที่ 4
ออกใบสั่งซื้อและคืนเลขอ้างอิง
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
SOP การอนุมัติเอกสาร
ขั้นตอนควบคุมเอกสารจากผู้จัดทำ ตรวจความครบถ้วน ทบทวนเนื้อหา อนุมัติ ออกรหัสเวอร์ชัน และเผยแพร่ พร้อมปลายทางสำหรับคำขอแก้ไขหรือปฏิเสธ
ดูเทมเพลตWorkflow อนุมัติการลา
ลำดับการขอลาที่ตรวจสิทธิ์ วันลาคงเหลือ ผลกระทบต่องาน การอนุมัติของผู้จัดการ และการบันทึกของ HR โดยมีผลลัพธ์ชัดเจนทุกสาขา
ดูเทมเพลตIncident Escalation Flow
Flow รับ Alert ประเมินผลกระทบ ตั้งระดับเหตุการณ์ เรียก On-call สื่อสารสถานะ และส่งต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยแยกงานเร่งด่วนกับการติดตามทั่วไป
ดูเทมเพลตพร้อมปรับ Flow ให้ตรงกับทีมแล้วหรือยัง
เปิดสำเนาใน Editor แล้วแก้ Node, Edge และรายละเอียดได้ทันที