ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ทำความเข้าใจกติกาอนุมัติการจัดซื้อและจุดส่งต่องาน

Workflow อนุมัติการจัดซื้อ

เทมเพลตเส้นทางคำขอซื้อจากผู้ขอ ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน และผู้มีอำนาจอนุมัติ พร้อมแยกกรณีงบประมาณไม่พอหรือเอกสารไม่ครบ

สร้างสำเนาใหม่ งานต้นฉบับของเทมเพลตไม่ถูกแก้ไข

ภาพรวม Workflow อนุมัติการจัดซื้อ 10 Node
  1. เริ่มต้น

    ส่งคำขอซื้อ

    ระบุรายการ เหตุผล ศูนย์ต้นทุน และเอกสาร

  2. ตัดสินใจ

    ข้อมูลครบหรือไม่

    ตรวจรายการ ราคา และเอกสารประกอบ

  3. ขั้นตอน

    ผู้จัดการรับรองความจำเป็น

    ยืนยันเหตุผลและลำดับความสำคัญ

  4. คำเตือน

    ส่งกลับผู้ขอ

    ระบุรายการที่ขาดให้แก้ไขได้ตรงจุด

  5. ตัดสินใจ

    มีงบประมาณหรือไม่

    ฝ่ายการเงินตรวจงบคงเหลือและนโยบาย

  6. สิ้นสุด

    รอคำขอฉบับแก้ไข

    รอบปัจจุบันจบโดยยังไม่อนุมัติ

  7. ขั้นตอน

    ผู้มีอำนาจอนุมัติ

    บันทึกผลอนุมัติและขอบเขตวงเงิน

และอีก 3 Node ในเทมเพลต

สิ่งที่อยู่ใน Flow

ลำดับหลักของเทมเพลต

รายการนี้เป็นสรุปอ่านเร็ว ส่วนรายละเอียดและทางแยกครบอยู่ใน Graph ที่เปิดแก้ได้

  1. ขั้นที่ 1

    ส่งคำขอพร้อมศูนย์ต้นทุน

  2. ขั้นที่ 2

    ตรวจความครบถ้วนและความจำเป็น

  3. ขั้นที่ 3

    ตรวจงบก่อนขออนุมัติวงเงิน

  4. ขั้นที่ 4

    ออกใบสั่งซื้อและคืนเลขอ้างอิง

เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง

พร้อมปรับ Flow ให้ตรงกับทีมแล้วหรือยัง

เปิดสำเนาใน Editor แล้วแก้ Node, Edge และรายละเอียดได้ทันที

ใช้เทมเพลต